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A+H股上市公司内部审计体系建设探讨——基于G公司的案例分析

黎占露

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黎占露. A+H股上市公司内部审计体系建设探讨——基于G公司的案例分析[J]. 财务管理研究, 2023, 5(7): 4.
引用本文: 黎占露. A+H股上市公司内部审计体系建设探讨——基于G公司的案例分析[J]. 财务管理研究, 2023, 5(7): 4.

A+H股上市公司内部审计体系建设探讨——基于G公司的案例分析

  • 摘要: 在市场竞争日益激烈的今天,强化上市公司内部审计,既是公司合规的需要,又是公司自身管理的需要,更是公司迎接市场风险与挑战的需要。A+H股上市公司具有规模大、组织结构复杂、管理链相对较长、集团下属企业分布地区范围广等特点。在阐明案例企业内部审计体系基础上,针对A+H股上市公司的内部审计体系,探讨内部审计体系设计、工作思路和具体方法。
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出版历程
  • 刊出日期:  2023-07-13

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