• 中国期刊全文数据库
  • 中国学术期刊(光盘版)全文数据库
  • 中国人文社会科学期刊引文数据库(CHSSCD)

测绘事业单位加强与完善内部会计控制的措施研究

刘洁萍

文章导航 >  财务管理研究  > 2024  >  6(5) : 29.
刘洁萍. 测绘事业单位加强与完善内部会计控制的措施研究[J]. 财务管理研究, 2024, 6(5): 29.
引用本文: 刘洁萍. 测绘事业单位加强与完善内部会计控制的措施研究[J]. 财务管理研究, 2024, 6(5): 29.

测绘事业单位加强与完善内部会计控制的措施研究

  • 摘要: 首先,从当下测绘事业单位财务内部控制管理中存在的薄弱环节着手,对测绘事业单位内部会计控制工作进行系统论述;其次,深入分析测绘事业单位内部会计控制中存在的内部控制制度不完善、收支控制不尽合理、采购控制不规范等内部控制问题;最后,基于现存问题提出重视内部会计控制管理、改进内部会计控制环境健全预算控制制度、完善收支控制、强化内部监督力度等有效举措,以期提高内部会计控制质量,进一步促进测绘事业单位健康、高效发展。
计量
  • 文章访问数:  6
  • HTML全文浏览量:  0
  • PDF下载量:  0
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 刊出日期:  2024-05-16

目录

    /

    返回文章
    返回