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混合所有制企业内部审计的难点、重点及应对策略

苑朝霞, 谢世江

文章导航 >  财务管理研究  > 2021  >  3(7) : 21.
苑朝霞, 谢世江. 混合所有制企业内部审计的难点、重点及应对策略[J]. 财务管理研究, 2021, 3(7): 21.
引用本文: 苑朝霞, 谢世江. 混合所有制企业内部审计的难点、重点及应对策略[J]. 财务管理研究, 2021, 3(7): 21.

混合所有制企业内部审计的难点、重点及应对策略

  • 摘要: 在全面深化改革背景下,混合所有制企业得到快速发展,对混合所有制企业的内部审计监督工作也面临新的挑战。从当前国有企业混合所有制改革的时代背景出发,总结混合所有制企业的管理特点及内部审计工作产生的影响,分析内部审计工作的难点和重点,并提出应对措施。
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出版历程
  • 刊出日期:  2021-07-19

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