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大数据背景下公立医院内部审计应用现状调查与分析

余平, 祝芳芳, 崔玭玫, 严光

文章导航 >  财务管理研究  > 2021  >  3(10) : 10.
余平, 祝芳芳, 崔玭玫, 严光. 大数据背景下公立医院内部审计应用现状调查与分析[J]. 财务管理研究, 2021, 3(10): 10.
引用本文: 余平, 祝芳芳, 崔玭玫, 严光. 大数据背景下公立医院内部审计应用现状调查与分析[J]. 财务管理研究, 2021, 3(10): 10.

大数据背景下公立医院内部审计应用现状调查与分析

基金项目: 中国卫生经济学会卫生健康经济管理第二十二批重点研究课题(CHEA2122040202)。
  • 摘要: 大数据时代的到来,使公立医院内部审计工作在思路、方法、对象等诸多方面都产生了新的内涵。通过对公立医院大数据审计实施情况开展问卷调查,从内审机构基本情况、大数据审计实施情况、大数据审计影响因素、大数据审计应用前景这几个方面深入了解和透视公立医院大数据内部审计建设的现状及存在问题,提出符合公立医院特点的大数据内审实施对策建议,从而为公立医院高质量发展背景下内部审计建设提供相关参考。
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出版历程
  • 刊出日期:  2021-10-10

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