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合资制造企业采购与付款的内部控制探析——基于DL公司的实例调研

赵亮

文章导航 >  财务管理研究  > 2022  >  4(7) : 9.
赵亮. 合资制造企业采购与付款的内部控制探析——基于DL公司的实例调研[J]. 财务管理研究, 2022, 4(7): 9.
引用本文: 赵亮. 合资制造企业采购与付款的内部控制探析——基于DL公司的实例调研[J]. 财务管理研究, 2022, 4(7): 9.

合资制造企业采购与付款的内部控制探析——基于DL公司的实例调研

  • 摘要: 优化制造企业采购与付款的内部控制,有助于企业降低采购风险,减少采购舞弊与欺诈行为,提高运营管理效率,提升利润率。以合资制造企业DL公司为研究对象,从不参与经营管理的股东视角出发,对DL公司采购与付款环节的内部控制现状进行调查,挖掘其在采购与付款环节存在的各类风险,并提出相应对策,为此类合资制造企业提高采购与付款环节内部控制的有效性提供参考。
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出版历程
  • 刊出日期:  2022-07-13

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